為強化合同管理、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,加強集團公司“三重一大”事項監督管理工作,自2025年8月19日至9月30日,集團公司法務(wù)審計部組織人員對各項目部及各控股子公司合同管理情況、法律糾紛案件管理情況及企業(yè)“三重一大”事項進(jìn)行了一次全面檢查。
本次監督檢查工作,集團公司各項目部及各子公司領(lǐng)導高度重視,積極配合。檢查人員查看了2024年度及2025年8月底前已簽訂的合同管理及履行情況、控股子公司2025年以來(lái)所有法律糾紛案件情況、2024年及2025年1-8月份重大事項情況。各單位均能按照集團公司和各子公司經(jīng)營(yíng)管理制度要求進(jìn)行合同管理和法律糾紛案件管理。
本次檢查通過(guò)抽閱查看各類(lèi)合同,發(fā)現各單位主要存在問(wèn)題是合同會(huì )簽、審批不仔細,合同條款約定不明確,部分合同管理中存在簽章、歸檔管理等問(wèn)題。檢查人員在現場(chǎng)把發(fā)現的問(wèn)題及風(fēng)險點(diǎn)及時(shí)反饋到各項目部和子公司,并指導各單位按要求立即整改。
集團公司法務(wù)審計部堅持發(fā)揮監督檢查作用,積極推動(dòng)各單位依法合規經(jīng)營(yíng),有效促進(jìn)集團公司法律風(fēng)險防范及控制體系的建立和完善。合同監督檢查工作能夠及時(shí)預警企業(yè)的重大風(fēng)險,及時(shí)規范各單位負責人的履職行為,有效維護國有資產(chǎn)安全。
下一步工作中,法務(wù)審計部將進(jìn)一步做好合同監督檢查,提高部門(mén)人員的業(yè)務(wù)能力,為集團公司的健康發(fā)展保駕護航。